Faktúra č. 0000101376

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101376
  • Popis fakturovaného plnenia: čist.prášok na tepovanie
  • Dátum doručenia: 26.06.2023
  • Celková hodnota s DPH: 232,20 €
  • Identifikácia objednávky: 0000220352
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000220352 Prášok do tepovacieho stroja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 232,20 € 26.06.2023 22.06.2023 27.06.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť