Faktúra č. 0000101511

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101511
  • Popis fakturovaného plnenia: náplň na úpravu vody
  • Dátum doručenia: 07.07.2023
  • Celková hodnota s DPH: 653,88 €
  • Identifikácia objednávky: 0000220283
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000220283 Servis - výmena náplne na úpravu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EARTH RESOURCES s.r.o. 31359451 653,88 € 12.06.2023 31.07.2023 15.06.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť