Faktúra č. 0000101932

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101932
  • Popis fakturovaného plnenia: koberce
  • Dátum doručenia: 25.08.2023
  • Celková hodnota s DPH: 1 263,36 €
  • Identifikácia objednávky: 0000220560
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000220560 koberec Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KORATEX a.s. 31332277 1 263,36 € 06.09.2023 21.08.2023 12.09.2023 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť