Faktúra č. 0000102065

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102065
  • Popis fakturovaného plnenia: kurz 21.9.2023
  • Dátum doručenia: 25.09.2023
  • Celková hodnota s DPH: 489,60 €
  • Identifikácia objednávky: 0000220608
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000220608 Zabezpečenie IT vzdelávania Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GOPAS SR, a.s. 35881674 489,60 € 20.09.2023 21.09.2023 17.10.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť