Faktúra č. 0000102527

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102527
  • Popis fakturovaného plnenia: občestv.,prenájom priest.
  • Dátum doručenia: 10.11.2023
  • Celková hodnota s DPH: 2 152,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000220779
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000220779 Prenájom priestorov,technické zabezpečnie a občerstvenie počasAtestačného vzdelávania Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 Stavebné práce, opravárenské práce 2 152,00 € 02.11.2023 06.11.2023 08.11.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť