Faktúra č. 0000101823

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101823
  • Popis fakturovaného plnenia: nájom zbierk.predmetov
  • Dátum doručenia: 24.08.2023
  • Celková hodnota s DPH: 31 824,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 1110000755
  • Identifikácia objednávky: 0000220495
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1110000755 Zmluva o nájme zbierkových predmetov č. 50/2023-PREZ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Galéria Nedbalka, n.o 45739498 Iné 31 824,00 € 14.08.2023 16.08.2023 15.08.2024 15.08.2023 Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000220495 Užívanie zbierkových predmetov za odplatu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Galéria Nedbalka, n.o 45739498 31 824,00 € 16.08.2023 15.08.2024 16.08.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť