Faktúra č. 0000100324

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100324
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava,čistenie žalúzií
  • Dátum doručenia: 04.03.2024
  • Celková hodnota s DPH: 1 588,08 €
  • Identifikácia objednávky: 0000221125
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000221125 Oprava vertikálnych žalúzií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TMO Trade s.r.o. 50157183 1 588,08 € 05.02.2024 29.02.2024 06.02.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
Tlačiť