Faktúra č. 0000100321

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100321
  • Popis fakturovaného plnenia: odvoz trezor.skrine
  • Dátum doručenia: 04.03.2024
  • Celková hodnota s DPH: 642,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000221169
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000221169 Odvoz a likvidácia trezorovej skrine Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Golem services s.r.o. 48061701 642,00 € 19.02.2024 29.03.2024 26.02.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
Tlačiť