Faktúra č. 0000100527

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100527
  • Popis fakturovaného plnenia: koberec
  • Dátum doručenia: 13.03.2024
  • Celková hodnota s DPH: 645,12 €
  • Identifikácia objednávky: 0000221260
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000221260 nákup kobercov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KORATEX a.s. 31332277 645,12 € 20.03.2024 12.03.2024 22.03.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
Tlačiť