Faktúra č. 0000100659

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100659
  • Popis fakturovaného plnenia: Prečist.kanal.potrubia
  • Dátum doručenia: 12.02.2015
  • Celková hodnota: 147,78 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0000207232
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000207232 Prečistenie kanalizačného potrubia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Rigo Peter - Havarijná služba 11661917 147,78 € 29.01.2015 29.01.2015 10.02.2015 Ing. Eva RYBÁROVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť