Faktúra č. 0000101264

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101264
  • Popis fakturovaného plnenia: kopírovací papier
  • Dátum doručenia: 09.03.2015
  • Celková hodnota: 1 656,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0000207452
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000207452 Kopírovací papier A4 (s DPH) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Xepap, spol. s r.o. 31628605 1 656,00 € 16.02.2015 03.03.2015 10.03.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť