Faktúra č. 0000102184

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102184
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava fontány
  • Dátum doručenia: 02.05.2016
  • Celková hodnota s DPH: 432,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000209733
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000209733 Oprava fontány Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AQUA-SERVIS Slavomír Jacenko 36910198 360,00 € 19.04.2016 20.04.2016 29.04.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť