Faktúra č. 0000103575

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000103575
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava,čistenie žaluzií
  • Dátum doručenia: 01.07.2016
  • Celková hodnota s DPH: 170,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000210109
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000210109 Oprava a čistenie žaluzií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Máňa Arpád ATP Partner 34780602 170,00 € 08.06.2016 10.06.2016 16.06.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť