Faktúra č. 0000107299

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000107299
  • Popis fakturovaného plnenia: vinilové rukavice, rúšky
  • Dátum doručenia: 13.12.2016
  • Celková hodnota s DPH: 40,32 €
  • Identifikácia objednávky: 0000210990
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000210990 Rukavice rúšky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 40,32 € 06.12.2016 09.12.2016 14.12.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť