Faktúra č. 0000100903

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100903
  • Popis fakturovaného plnenia: optický prepoj serverovne
  • Dátum doručenia: 26.04.2017
  • Celková hodnota s DPH: 3 779,11 €
  • Identifikácia objednávky: 0000211396
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000211396 Optický prepoj serverovne Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM International spol. s.r.o. 35706503 4 042,20 € 14.03.2017 07.04.2017 15.03.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť