Faktúra č. 0000101939

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101939
  • Popis fakturovaného plnenia: tlač
  • Dátum doručenia: 12.05.2017
  • Celková hodnota s DPH: 2 760,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000211593
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000211593 Tlač sprievodcu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 VEDA vydavateľstvo SAV 00166758 2 760,00 € 27.04.2017 27.04.2017 28.04.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť