Faktúra č. 0000101955

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101955
  • Popis fakturovaného plnenia: umývací,oplach.prostr.
  • Dátum doručenia: 16.05.2017
  • Celková hodnota s DPH: 73,20 €
  • Identifikácia objednávky: 0000211690
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000211690 Čistiace prostriedky pre kuchyňu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RM Gastro- Jaz s.r.o. 34153004 73,20 € 10.05.2017 16.05.2017 24.05.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť