Faktúra č. 0000102133

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102133
  • Popis fakturovaného plnenia: cest.náklady,občerstvenie
  • Dátum doručenia: 26.05.2017
  • Celková hodnota s DPH: 3 398,20 €
  • Identifikácia objednávky: 0000211635
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000211635 Občerstvenie MiZV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tatry mountain resorts. a.s. 31560636 Stavebné práce, opravárenské práce 3 447,00 € 10.05.2017 13.05.2017 15.05.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť