Faktúra č. 0000102365

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102365
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 09.06.2017
  • Celková hodnota s DPH: 723,02 €
  • Identifikácia zmluvy: 1210000060
  • Identifikácia objednávky: 0000211713
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1210000060 Čistiace, upratovacie, dezinfekčné a umývacie prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing.Petra Spišáková-Majster Papier 46340998 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 18 030,00 € 27.02.2017 28.02.2017 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Zmluva
0000211713 Čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing.Petra Spišáková-Majster Papier 46340998 723,02 € 24.05.2017 02.06.2017 26.05.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť