Faktúra č. 0000100532

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100532
  • Popis fakturovaného plnenia: umývad.batéria,samozvárač
  • Dátum doručenia: 27.02.2018
  • Celková hodnota s DPH: 1 068,10 €
  • Identifikácia objednávky: 0000212945
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000212945 LED reflektory, gel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 1 068,10 € 26.02.2018 16.03.2018 26.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť