Faktúra č. 0000101417

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101417
  • Popis fakturovaného plnenia: výsadba zelene-areál PP
  • Dátum doručenia: 24.05.2018
  • Celková hodnota s DPH: 2 357,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000213114
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000213114 Výsadba zelene Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 VARREX, s.r.o. 47583622 2 357,00 € 11.04.2018 30.06.2018 12.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť