Faktúra č. 0000101671

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101671
  • Popis fakturovaného plnenia: koberec
  • Dátum doručenia: 14.06.2018
  • Celková hodnota s DPH: 2 215,57 €
  • Identifikácia zmluvy: 1210000077
  • Identifikácia objednávky: 0000213289
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1210000077 Rámcová dohoda o dodaní tovaru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KORATEX,s.r.o. 31332277 Iné 15 073,74 € 10.04.2018 13.04.2018 12.04.2018 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Zmluva
0000213289 Koberec Prémium/Solid Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KORATEX,s.r.o. 31332277 Stavebné práce, opravárenské práce 2 215,57 € 18.05.2018 24.05.2018 28.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť