Faktúra č. 0000101650

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101650
  • Popis fakturovaného plnenia: ZPC zam.MO SR vo Viedni
  • Dátum doručenia: 13.06.2018
  • Celková hodnota s DPH: 3 579,85 €
  • Identifikácia objednávky: 0000213378
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000213378 zahraničnú pracovnú cestu v termíne 16.1.-31.3.2018 za účelom plneniaorganizácie a prípravy slovenského predsedníctva v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo obrany SR Hospodárska správa 30845572 3 579,85 € 14.06.2018 14.06.2018 18.06.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť