Faktúra č. 0000101837

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101837
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalač.materiál
  • Dátum doručenia: 02.07.2018
  • Celková hodnota s DPH: 1 518,10 €
  • Identifikácia zmluvy: 1210000075
  • Identifikácia objednávky: 0000213400
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1210000075 Rámcová dohoda o dodaní tovaru č.037742/2018-SLUŽ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 Iné 14 998,30 € 22.03.2018 29.03.2018 28.03.2018 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Zmluva
0000213400 Elektroinštalačný a spojovací materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 1 518,10 € 25.06.2018 10.07.2018 27.06.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť