Faktúra č. 0000102596

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102596
  • Popis fakturovaného plnenia: servis rezačky papiera
  • Dátum doručenia: 28.09.2018
  • Celková hodnota s DPH: 262,40 €
  • Identifikácia objednávky: 0000213690
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000213690 Servís rezačky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 45262543 262,40 € 25.09.2018 27.09.2018 26.09.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť