Faktúra č. 0000103217

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000103217
  • Popis fakturovaného plnenia: odvápňovacie tablety
  • Dátum doručenia: 14.11.2018
  • Celková hodnota s DPH: 129,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000214001
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214001 Odvápňovacie tablety do kávovaru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 129,00 € 13.11.2018 14.11.2018 22.11.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť