Faktúra č. 0000103652

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000103652
  • Popis fakturovaného plnenia: výmena osvetlenia
  • Dátum doručenia: 12.12.2018
  • Celková hodnota s DPH: 25 313,02 €
  • Identifikácia objednávky: 0000213916
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000213916 Výmenu osvetlenia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NEPA Slovakia spol s r.o. 31369987 25 312,87 € 07.11.2018 03.12.2018 07.11.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť