Faktúra č. 0000103650

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000103650
  • Popis fakturovaného plnenia: opr.kanála,steny v átriu
  • Dátum doručenia: 12.12.2018
  • Celková hodnota s DPH: 7 879,20 €
  • Identifikácia objednávky: 0000213636
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000213636 Oprava kanála a steny v átriu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Scampo s.r.o. 44246595 7 879,20 € 14.09.2018 31.10.2018 14.09.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť