Faktúra č. 0000103419

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000103419
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebné práce v 11/18
  • Dátum doručenia: 11.12.2018
  • Celková hodnota s DPH: 6 834,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000213688
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000213688 Hydroizolácia muriva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 7 434,00 € 25.09.2018 31.10.2018 26.09.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť