Faktúra č. 0000101329

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101329
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka, Bukurešť
  • Dátum doručenia: 22.05.2019
  • Celková hodnota s DPH: 266,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000214164
  • Poznámka:
Tlačiť