Faktúra č. 0000101468

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101468
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka,Moskva,Larnaca
  • Dátum doručenia: 29.05.2019
  • Celková hodnota s DPH: 309,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000214164
  • Poznámka:
Tlačiť