Faktúra č. 0000101285

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101285
  • Popis fakturovaného plnenia: papier a krabičky-vizitky
  • Dátum doručenia: 14.05.2019
  • Celková hodnota s DPH: 1 320,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000214738
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214738 Papier RIVES, krabičky na vizitky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 1 320,00 € 25.04.2019 25.04.2019 14.05.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť