Faktúra č. 0000102100

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102100
  • Popis fakturovaného plnenia: papier ryhovaný
  • Dátum doručenia: 16.07.2019
  • Celková hodnota s DPH: 540,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000215040
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000215040 PAPIER A3 ŽLTÝ-KRÉMOVÝ 120g Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 540,00 € 15.07.2019 16.07.2019 22.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť