Faktúra č. 0000103678

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000103678
  • Popis fakturovaného plnenia: Výd.za objekty+rezid.byt
  • Dátum doručenia: 03.12.2019
  • Celková hodnota s DPH: 165 892,70 €
  • Identifikácia objednávky: 0000215645
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000215645 Diplomatické misie v roku 2019-záväzky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa služieb diplomat.zboru, a.s. 35822163 165 892,70 € 03.12.2019 31.12.2019 09.12.2019 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Objednávka
Tlačiť