Faktúra č. 0000103578

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000103578
  • Popis fakturovaného plnenia: servis rezačky papiera
  • Dátum doručenia: 03.12.2019
  • Celková hodnota s DPH: 171,64 €
  • Identifikácia objednávky: 0000215578
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000215578 Brúsenie noža pre rezačku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 45262543 171,64 € 22.11.2019 25.11.2019 27.11.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť