Faktúra č. 0000104033

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000104033
  • Popis fakturovaného plnenia: servis na rezačke
  • Dátum doručenia: 14.01.2020
  • Celková hodnota s DPH: 144,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000215715
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000215715 Servis rezačky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 COPY PRINT GROUP, a.s. 45310106 144,00 € 19.12.2019 20.12.2019 27.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť