Faktúra č. 0000100090

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100090
  • Popis fakturovaného plnenia: 10ks uteráky froté
  • Dátum doručenia: 23.01.2020
  • Celková hodnota s DPH: 38,40 €
  • Identifikácia objednávky: 0000215799
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000215799 Nákup froté uterákov 400g 50x100 cm Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 38,40 € 16.01.2020 20.01.2020 24.01.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť