Faktúra č. 0000100576

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100576
  • Popis fakturovaného plnenia: laminované tašky
  • Dátum doručenia: 02.03.2020
  • Celková hodnota s DPH: 1 437,36 €
  • Identifikácia objednávky: 0000216023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000216023 Darčekové tašky na víno Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Green Print s.r.o. 46587993 1 437,36 € 26.02.2020 02.03.2020 04.03.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť