221007/213/2024 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, s.r.o. |
45329753 |
Iné |
1 084,00 € |
17.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
221007/212/2024 |
Letenky 2x |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, s.r.o. |
45329753 |
Iné |
1 636,00 € |
17.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
0000221353 |
pohostenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
52,56 € |
17.04.2024 |
16.04.2024 |
|
24.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
0000221355 |
pohostenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
35,64 € |
17.04.2024 |
16.04.2024 |
|
24.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
0000100638 |
oprava garážovej brány |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROMIG, spol. s r. o. |
31334369 |
|
396,00 € |
17.04.2024 |
|
24.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
221004/211/2024 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
Iné |
412,00 € |
16.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
221004/210/2024 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
Iné |
378,00 € |
16.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
221008/209/2024 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN s.r.o. |
35697300 |
Iné |
578,00 € |
16.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
221004/208/2024 |
Letenka 2 ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
Iné |
1 688,00 € |
16.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
0000221347 |
Dodanie originál tlačových kaziet a renovovaných kaziet |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 815,84 € |
16.04.2024 |
19.04.2024 |
|
16.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
0000221349 |
Diagnostika na určenie rozsahu a špecifikácie prác k vykonaniu servisuna kopírovacích strojoch |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
777,60 € |
16.04.2024 |
22.04.2024 |
|
16.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
0000221351 |
Príslušenstvo k mobilným telefónom a tabletom |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. |
35692715 |
|
994,56 € |
16.04.2024 |
22.04.2024 |
|
17.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
0000221352 |
Zabezpečenie licencií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
478,80 € |
16.04.2024 |
19.04.2024 |
|
17.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
0000221348 |
Kontrola čistenie a revízia komínov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kominár s.r.o. |
47229632 |
|
180,00 € |
16.04.2024 |
10.05.2024 |
|
17.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
0000221345 |
Oprava kotolne - dodávka a montáž kotla |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
UNIVIS spol.s.r.o. |
31388027 |
|
22 017,12 € |
16.04.2024 |
30.04.2024 |
|
17.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
0000221346 |
spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre serverovňu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VOKS s.r.o. |
35824662 |
|
4 200,00 € |
16.04.2024 |
31.05.2024 |
|
17.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
0000221346 |
spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre serverovňu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VOKS s.r.o. |
35824662 |
|
4 200,00 € |
16.04.2024 |
31.05.2024 |
|
17.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
0000221346 |
spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre serverovňu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VOKS s.r.o. |
35824662 |
|
4 200,00 € |
16.04.2024 |
31.05.2024 |
|
17.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
0000100639 |
premiet.filmov-ZÚ Brazíli |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenský filmový ústav |
00891444 |
|
200,00 € |
16.04.2024 |
|
22.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000221350 |
online seminár |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
294,00 € |
16.04.2024 |
19.04.2024 |
|
23.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |