Faktúra č. 0000100393

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100393
  • Popis fakturovaného plnenia: prečistenie potrubia
  • Dátum doručenia: 03.02.2016
  • Celková hodnota s DPH: 346,82 €
  • Identifikácia objednávky: 0000209198
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000209198 Prečistenie odpadového potrubia špirálou Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Rigo Peter - Havarijná služba 11661917 346,82 € 26.01.2016 26.01.2016 29.01.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť