Faktúra č. 0000101651

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101651
  • Popis fakturovaného plnenia: papier,krabičky-vizitky
  • Dátum doručenia: 06.06.2018
  • Celková hodnota s DPH: 936,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000213359
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000213359 Papier Rives, krabičky na vizitky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 936,00 € 27.05.2018 28.05.2018 14.06.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť