Faktúra č. 0000101657

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101657
  • Popis fakturovaného plnenia: popl.za zmenu za dopr.nák
  • Dátum doručenia: 12.06.2018
  • Celková hodnota s DPH: 270,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000213389
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000213389 Zmenu za dopravné náklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ŠTUDIO - 21 plus, s.r.o. 35765607 270,00 € 12.06.2018 11.06.2018 25.06.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213389 Zmenu za dopravné náklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ŠTUDIO - 21 plus, s.r.o. 35765607 270,00 € 12.06.2018 11.06.2018 25.06.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť