Faktúra č. 0000101785

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101785
  • Popis fakturovaného plnenia: lyžičky,šálky,hrnčeky
  • Dátum doručenia: 08.04.2016
  • Celková hodnota s DPH: 344,74 €
  • Identifikácia objednávky: 0000209625
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000209625 šálky, hrnčeky, lyžičky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TOMDUS Milan Bánoczky 31111785 344,73 € 05.04.2016 14.04.2016 12.04.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť