Faktúra č. 0000102969

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102969
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinšt.materiál
  • Dátum doručenia: 29.10.2018
  • Celková hodnota s DPH: 717,10 €
  • Identifikácia zmluvy: 1210000075
  • Identifikácia objednávky: 0000213872
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1210000075 Rámcová dohoda o dodaní tovaru č.037742/2018-SLUŽ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 Iné 14 998,30 € 22.03.2018 29.03.2018 28.03.2018 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Zmluva
0000213872 Elektroinštalačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 717,10 € 24.10.2018 25.10.2018 26.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť