Faktúra č. 0000102990

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102990
  • Popis fakturovaného plnenia: koberec
  • Dátum doručenia: 31.10.2018
  • Celková hodnota s DPH: 625,78 €
  • Identifikácia zmluvy: 1210000077
  • Identifikácia objednávky: 0000213942
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1210000077 Rámcová dohoda o dodaní tovaru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KORATEX,s.r.o. 31332277 Iné 15 073,74 € 10.04.2018 13.04.2018 12.04.2018 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Zmluva
0000213942 Koberce Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KORATEX,s.r.o. 31332277 625,78 € 16.10.2018 16.10.2018 09.11.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213942 Koberce Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KORATEX,s.r.o. 31332277 625,78 € 16.10.2018 16.10.2018 09.11.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť