Faktúra č. 0000103239

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000103239
  • Popis fakturovaného plnenia: ubytovanie 1-2.6.2016
  • Dátum doručenia: 14.06.2016
  • Celková hodnota s DPH: 109,65 €
  • Identifikácia objednávky: 0000209971
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000209971 Ubytovanie MiZV Holandska Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SENETUS, s.r.o. 35746521 131,65 € 31.05.2016 01.06.2016 06.06.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť