Faktúra č. 0000103540

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000103540
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinšt.materiál
  • Dátum doručenia: 17.06.2015
  • Celková hodnota: 826,45 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0000208045
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000208045 Nákup elektroinštalačného materiálu. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 826,45 € 11.06.2015 12.06.2015 15.06.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť