Faktúra č. 0000103917

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000103917
  • Popis fakturovaného plnenia: Občerst. OĽPR, 26.6.2015
  • Dátum doručenia: 06.07.2015
  • Celková hodnota: 146,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0000208105
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000208105 Pohostenie dňa 26. 06. 2015 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 160,00 € 25.06.2015 26.06.2015 26.06.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť