Faktúra č. 0000104043
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Narimex, spol. s r.o.
- IČO: 00679976
- Adresa: Jungmannova 6, 851 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000104043
- Popis fakturovaného plnenia: filtračné sáčky
- Dátum doručenia: 18.07.2016
- Celková hodnota s DPH: 258,78 €
- Identifikácia objednávky: 0000210032
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000210032 | Sáčky do vysávača | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Narimex, spol. s r.o. | 00679976 | 258,78 € | 07.06.2016 | 07.06.2016 | 09.06.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |