Faktúra č. 0000104043

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000104043
  • Popis fakturovaného plnenia: filtračné sáčky
  • Dátum doručenia: 18.07.2016
  • Celková hodnota s DPH: 258,78 €
  • Identifikácia objednávky: 0000210032
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000210032 Sáčky do vysávača Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Narimex, spol. s r.o. 00679976 258,78 € 07.06.2016 07.06.2016 09.06.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť