Faktúra č. 0000105407

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000105407
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinšt.materiál
  • Dátum doručenia: 16.09.2015
  • Celková hodnota: 703,75 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0000208396
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000208396 Nákup elektroinštalačného materiálu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 Stavebné práce, opravárenské práce 703,75 € 24.08.2015 25.08.2015 04.09.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť